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渝开发拟13亿元收购房地产公司 增强地区市场优势
渝开发3月24日晚间公告,公司拟5.42元/股向新拓投资发行2.4亿股,作价13.068亿元,收购其持有的重庆联隆100%股权、重庆隆骏51%股权、重庆锐智51%股权及腾翔实业100%股权。公司将以此增强在重庆房地产市场的竞争优势。公司股票3月25日复牌。
同时,公司拟不低于5.87元/股发行不超过7420.78万股募集配套资金不超过4.356亿元。
本次重组标的公司主要从事房地产开发业务。根据本次重组标的公司未经审计的模拟合并财务报表,截至2015年1月31日,标的公司的总资产为355041.71万元,净资产为95711.07万元;2014年度,标的公司的营业收入为123538.50万元,净利润为214.04万元。
新拓投资承诺,若本次交易在2015年完成,则标的资产2015年、2016年、2017年、2018年的实际净利润不低于14075.34万元、20220.48万元、22441.97万元及27780.21万元。若本次交易在2016年完成,则标的资产2016年、2017年、2018年、2019年的实际净利润不低于20220.48万元、22441.97万元、27780.21万元及25369.63万元。
本次重组上市公司拟收购的房地产项目,均位于重庆地区,项目类型较为多样化,既有去化较快的刚需型产品,也有利润率较高的改善型产品及高端住宅。本次收购将丰富上市公司房地产业务的产品线,充分满足重庆地区购房者不同的购房需求,从而有利于上市公司增强在重庆市场的竞争优势,提高在重庆市场的市场占有率。
本次交易完成后,上市公司的资产规模将大幅增加,未来与经营活动有关的现金流入亦将增加,从而改善公司的流动性,增强房地产业务的核心竞争力。同时,若未来房地产市场逐步回暖,上市公司本次收购的房地产资产将有利于提升公司的未来盈利能力。
西藏旅游拟定增募资5.6亿“补血”
西藏旅游3月24日晚间发布定增预案,公司拟以10.21元/股,非公开发行不超过5484.82万股,募集资金总额不超过5.6亿元,在扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司股票将于3月25日复牌。
根据方案,其中公司控股股东国风集团拟认购2.5亿元,发行完成后其持股比例将由16.10%增至22.52%;祥源集团、上海朱雀投资则拟分别认购2.1亿元和1亿元,分别占发行后公司总股本的8.43%和4.01%。发行对象全部以现金方式认购,且锁定期均为36个月。
公司本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过5.6亿元,在扣除发行费用后其中不超过2.088亿元将用于偿还银行借款,剩余部分将用于补充流动资金。公司表示,发行完成后,预计流动比率和速动比率将分别提高至4.75和4.57,高于可比上市公司的平均水平,公司短期偿债能力将大幅增强。资产负债率将降至29.19%,回归至同行业上市公司正常水平,并将有效地降低财务费用,提升公司的利润水平。
同时公告称,2015年是西藏自治区成立的50周年,国家将出台政策加大对西藏地区的扶持力度,作为西藏地区支柱产业的旅游行业势必将取得快速发展。公司作为西藏旅游业的龙头企业,在继续巩固和提升现有市场地位的同时,将努力把握自治区成立50周年所带来的发展机遇,进一步积极探索包括整合西藏地区旅游资源、升级现有景区综合服务能力、提高游客的体验度、对接线上旅游平台等多种战略发展规划,以进一步扩大公司业务规模,培育新的利润增长点。故本次非公开发行补充流动资金,将有助于增强公司的资金实力,推动实施公司的战略发展规划,促进主营业务的健康发展。
亚邦股份年报拟10转10派10元 业绩增长141.51%
亚邦股份3月24日晚间发布2014年年报,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股,另外,拟按每10股派发现金股利人民币10元。
公司全年营业收入同比增长21.07%,达到23亿元;归属于上市公司股东的净利润同比增长141.51%,盈利6.26亿元;每股收益2.6773元。
齐翔腾达拟8.76亿收购齐鲁科力99%股权
齐翔腾达3月24日晚间发布资产收购预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购齐鲁科力99%股权,并非公开发行募集配套资金。公司表示,收购完成后将涉足石油和化工催化剂领域,进一步优化产品结构,拓展延伸公司在化工领域业务覆盖面和渗透力度。公司股票将于3月25日复牌。
根据方案,齐鲁科力99%股权交易价格为87615万元,其中公司支付现金对价43365万元,并拟以16.82元/股合计非公开发行2630.79万股。同时,公司拟向其他不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2.19亿元,全部用于支付本次交易的现金对价,发行价格不低于15.14元/股。
据介绍,齐鲁科力的主营业务为石油炼制、石油化工、煤化工行业催化剂的研制、生产、销售,产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂、加氢催化剂四大类。其下游客户主要为中石化、中石油、中海油、神华集团、晋煤集团等大型国有能源集团下属的石油炼制、石油化工、煤化工企业和地方炼油企业。截至2014年末,齐鲁科力总资产为3.16亿元,净资产为2.31亿元,其2014年度实现营业收入2.58亿元,净利润5791.63万元。
同时交易对方承诺,齐鲁科力2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7500万元、8700万元和9850万元。如果实际实现净利润低于上述承诺利润,交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关约定对上市公司进行补偿。
齐翔腾达表示,通过本次交易,公司在立足现有主营业务稳健迈进的同时,涉足石油和化工催化剂领域以获得新的利润增长点,进一步优化产品结构,拓展延伸上市公司在化工领域的业务覆盖面和渗透力度。同时齐鲁科力将针对齐翔腾达目前的生产流程,量身定制相关催化剂及生产工艺改进方案,有助于提升上市公司精细化工产品品质和生产效率。
凯发电气年报拟10转10派1.5元
凯发电气3月24日晚间发布年报高送转预案,公司2014年度拟向全体股东每10股转增10股及派现1.5元。
公告称,鉴于公司2014年实际经营情况,结合财务状况和未来发展前景等因素,公司共同实际控制人孔祥洲、王伟提议2014年度利润分配预案为:以公司总股本基数,以现金形式向全体股东每10股派现1.5元(含税),同时以进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10股。
凯发电气主营业务为铁路供电及城市轨道交通自动化设备和系统的研发、生产、销售等。根据业绩快报,公司2014年实现营业收入3.42亿元,同比增加15.37%;净利润7390.57万元,同比增加8.72%;每股收益1.41元。
海特高新年报拟10转10 净利增24%
海特高新3月24日晚间披露年报显示,公司2014年度实现营业收入5.02亿元,同比增长16.32%;归属于上市公司股东的净利润1.58亿元,同比增长24.31%;基本每股收益0.47元;并拟向全体股东每10股转增10股及派现1元。
公司表示,围绕董事会制定的2014年度经营目标,公司管理层精心经营,完成全年目标任务,公司进一步拓展主营业务,业绩稳步增长。报告期内,公司营业收入增长主要是募集资金项目逐步实施见效带来收入增长。
经公司董事会提议,公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案为:以公司现有股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
长电科技去年净利润同比增长13倍
长电科技3月24日晚间发布年报,公司2014年实现营业收入64.28亿元,同比增长25.99%;归属于母公司所有者净利润1.57亿元,同比增长了13.09倍。公司拟每10股派发现金红利0.10元。
报告期公司营业利润比上年大幅增加的主要原因是公司产品结构调整逐步到位,高端产品快速成长,规模化量产;低成本生产基地(滁州)开始盈利,加上半导体行业景气度较高,市场客户端需求旺盛,营收增加,带来了公司整体盈利的恢复和增长。
新疆浩源年报拟10转8 净利增近三成
新疆浩源3月24日晚间披露年报,公司2014年度实现营业收入3.45亿元,同比增长25.61%;归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,同比增长27.55%;基本每股收益0.45元;并拟向全体股东每10股转增8股并派现0.8元。
年报显示,公司2014年铺设天然气高、中压市政管道48.64公里,其中高压管道14.95公里,中压管道33.69公里;新建成阿克苏市乌喀西路(南314管道)、阿塔公路(207省道)、306省道、阿克苏纺织工业城门站加气站等4座加气站,改扩建加气站4座,在建加气站4座。截止2014年底,公司投入运营加气站16座。
2015年公司生产经营目标任务(不含甘肃子公司):天然气销售14000万方(不含工业用气);其中车用气8400万方,民用气销售5600万方;民用户安装30000 户;完成加气站续建4座,新建加气站4座、改扩建加气站2座。
另外,3月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过的2014年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.80元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股,转增后公司总股本将增加至4.22亿股。
信立泰年报拟10转6派7 净利增25%
信立泰3月24日晚间披露年报,公司2014年度实现营业收入28.83亿元,同比增长23.85%;归属于上市公司股东的净利润10.42亿元,同比增长25.51%;基本每股收益1.59元。
此外,公司经董事会审议通过的2014年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
海立美达年报拟10转10 净利下滑近五成
海立美达3月24日晚间披露年报,公司2014年度实现营业收入25.06亿元,同比下降19.70%;归属于上市公司股东的净利润3010.16万元,同比下降49.01%;基本每股收益0.20元;并拟向全体股东每10股转增10股并派现0.5元。
公司表示,2014年业绩下滑主要是受公司产业转型影响,公司逐年淘汰附加值低的家电零部件类产品和客户,造成该类产品存货及相应固定资产减值,但同时向汽车零部件及总成件领域的投入还未完全实现利润回报。
此外,公司拟以2014年末公司总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税);同时拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。
安洁科技年报拟10转10 净利下滑一成
安洁科技3月24日晚间披露年报显示,公司2014年度实现营业收入7.31亿元,同比增长20.80%;归属于上市公司股东的净利润1.26亿元,同比下降11.48%;基本每股收益0.7元;并拟向全体股东每10股转增10股及派现2.3元。
公司表示,2014年公司经营管理团队继续实施技术创新、产品及客户结构优化、设备自动化改造、精益生产推进等措施。公司主营业务经营状况良好,运营平稳,保持了良好的发展态势。
皖维高新去年净利润同比增逾七倍
皖维高新3月24日晚间发布年报,公司2014年实现营业收入41.26亿元,同比增长15.48%;归属于上市公司股东的净利润1.8亿元,同比增长785.88%;每股收益0.12元。
报告期,公司经营业绩较上年同期大幅增长,加之持有的国元证券股权大幅升值,使公司资产质量进一步提升,抗风险能力进一步增强。截至2014年12月31日,公司总资产达729,236.80万元,归属母公司所有者权益368,949.99万元,比期初增长52.73%,资产负债率49.41%,比期初58.96%下降了9.55个百分点,短期偿债能力显著增强,为公司未来发展奠定坚实基础。
温州宏丰去年净利同比大增471%
温州宏丰(300283) 24日晚间发布2014年年报,公司实现营业收入6.68亿元,同比增加0.87%;实现净利润2326.35万元,同比增长471.2%。
公司表示,2014年业绩大幅上升主要是:一方面公司生产所需主要原材料白银价格未出现上年同期大幅、单边下跌情况,库存材料对利润的影响下降;另一方面是由于公司继续加大新产品推广力度和客户开发力度,使得产品销售量稳步增长。
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